德保县人民检察院2015年部门决算信息公开
目 录
第一部分:德保县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:德保县人民检察院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:德保县人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:德保县人民检察院概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权,镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一,维护人民民主专政制度;通过行使检察权,保护国有财产和劳动群众集体所有财产,公民私人所有的合法财产,积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争,维护社会主义经济秩序,保障社会主义现代化建设的顺利进行;通过行使检察权,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产;通过行使检察权,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律,积极同违法行为作斗争。
二、部门决算单位构成
德保县人民检察院成立于1955年5月,期间于1967年8月—1978年10月被中断,后重建于1978年11月。德保县人民检察院为行政政法全额拨款单位。全院共有18个科、局、室、队,即:办公室、政工科、侦监科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、控告申诉检察科、监所科、民事行政检察科、案件监督管理办公室、技术科、人民监督员办公室、法律政策研究室、司法警察大队、马隘镇检察室、足荣镇检察室、燕峒乡检察室等。人员编制50人,退休人员7人。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
938.69 |
一、一般公共服务支出 |
901.91 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
六、、社会保障和就业支出 |
31.96 |
|
|
|
…… |
|
|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
938.69 |
本年支出合计 |
933.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
92.56 |
年末结转与结余 |
97.37 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1031.25 |
支出总计 |
933.87 |
|
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
938.69 |
938.69 |
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
938.69 |
938.69 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
938.69 |
938.69 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
528.14 |
528.14 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
365.08 |
365.08 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
938.69 |
938.69 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
938.69 |
938.69 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
528.14 |
528.14 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
365.08 |
365.08 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.5 |
13.5 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
938.69 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
901.91 |
901.91 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
31.96 |
31.96 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
938.69 |
本年支出合计 |
29 |
933.87 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
92.56 |
年末结转和结余 |
30 |
97.37 |
||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1031.25 |
合计 |
34 |
933.87 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
933.87 |
933.87 |
|
|
类 |
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
888.42 |
888.42 |
|
20404 |
检察 |
888.42 |
888.42 |
|
2040401 |
行政运行 |
611.83 |
611.83 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
276.58 |
276.58 |
|
205 |
教育支出 |
13.5 |
13.5 |
|
20508 |
进修及培训 |
13.5 |
13.5 |
|
2050803 |
培训支出 |
13.5 |
13.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.96 |
31.96 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
31.96 |
31.96 |
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
933.87 |
484.67 |
449.2 |
工资福利支出 |
430.37 |
430.37 |
|
基本工资 |
142.35 |
142.35 |
|
津贴补贴 |
149.96 |
149.96 |
|
奖金 |
10.86 |
10.86 |
|
社会保障缴费 |
7.3 |
7.3 |
|
绩效工资 |
101.6 |
101.6 |
|
其他工资福利支出 |
18.27 |
18.27 |
|
商品和服务支出 |
272.98 |
|
272.98 |
办公费 |
18.2 |
|
18.2 |
印刷费 |
13.7 |
|
13.7 |
咨询费 |
1.2 |
|
1.2 |
水费 |
2 |
|
2 |
电费 |
6.8 |
|
6.8 |
邮电费 |
6.9 |
|
6.9 |
差旅费 |
42.5 |
|
42.5 |
维修(护)费 |
8.1 |
|
8.1 |
会议费 |
4.5 |
|
4.5 |
培训费 |
13.5 |
|
13.5 |
公务接待 |
5 |
|
5 |
被装购置费 |
35.6 |
|
35.6 |
劳务费 |
20 |
|
20 |
公务用车运行维护费 |
34 |
|
34 |
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
60.78 |
|
60.78 |
对个人和家庭的补助 |
54.3 |
54.3 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
30.2 |
30.2 |
|
抚恤金 |
13.5 |
13.5 |
|
…… |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.6 |
10.6 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
176.2 |
|
176.2 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
39 |
|
34 |
|
34 |
5 |
39. |
|
34 |
|
34 |
5 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:德保县人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计938.69万元。
1.财政拨款收入938.69万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 92.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计938.69万元。包括:
1、一般公共服务(类)888.4万元:主要用于人员经费、各职能部门办案费、车辆经费、人员培训费等日常公用经费支出;
2、社会保障和就业(类)31.2万元:主要用于我院国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、遗嘱生活补助等方面的支出。
3.年末结转和结余97.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度政府性基金支出决算情况 : 无
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算34万元;公务接待费支出决算5万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出34万元。其中:
公务用车运行支出34万元。主要用于各职能部门外出办案、机要文件交换、市内因公出行以及业务培训、会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,德保县人民检察开支财政拨款的公务用车保有量为17辆,全年运行费支出34万元,平均每辆2万元。
(三)公务接待费支出5万元。其中:异地交差办案3万元、上级检查、业务指导2万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出34万元,与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致,没有超出原预算。
(二)政府采购支出情况说明
2015年通过政府采购办公设备1.2万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,我院共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆。
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